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内控管理

公司内控管理体系基于公司组织架构,在董事会领导下由“法务・守法经营部”,“人事总务部”,“情报化推进部”,“风险管理部”,“财务会计部”,“内部控制部”等职能部门构建。同时,公司按照事业部门分别设立了各事业部门总括,直接负责对公司主业的投资项目及管理。公司统管并指导子公司对应部门的业务事实以及加强部门间的横向联系,提高业务效率。公司严格按照各部门与“内部控制部”共同制定的业务流程,明确管理职责,按流程实施业务,并通过“内部控制部”测量监督,分析及改进业务流程。关联交易方面,公司能够遵循平等、自愿、等价、有偿的原则运作并管理,符合相关法律法规的要求。另外,公司作为股东三菱商事(日本)在中国境内的商贸平台,通过资金池的构建,提高各地子公司在中国境内的资金运用效率。